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公司召开审计署经济责任审计发现问题整改部署会暨2024年内部审计工作会议

时间:2024-04-08 信息来源:新闻中心 审计部 作者:钟洪明 谢旺 李聿丹 字号:[ ] 分享

4月8日,公司召开审计署经济责任审计发现问题整改部署会暨2024年内部审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,全面部署经济责任审计整改工作,总结2023年内部审计工作,安排2024年审计重点任务,认真履行高质量审计监督职责,为助推公司战略转型和高质量发展、加快建设世界一流企业提供更加有力有效的审计支撑保障。公司党委书记、董事长丁焰章出席会议并讲话;党委副书记、总经理王斌主持会议;党委副书记、董事李燕明作内部审计工作报告并宣读表彰决定。公司领导黄埔、杨良出席会议。

丁焰章指出,2023年,公司各级审计机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真落实中央审计委员会历次会议精神,全面贯彻落实国家审计署、国务院国资委各项部署要求,积极主动配合审计检查,认真履行监督职责,在推动依法合规经营、防范化解重大风险、深化党风廉政建设、规范领导干部权力运行等方面发挥了重要作用,为服务公司战略转型和高质量发展提供了坚实保障。

丁焰章要求,要提高政治站位,深刻把握新时代新征程审计工作的战略定位和前进方向,以实际行动忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。要坚决落实党管审计总方针,切实加强党对审计工作的全面领导,坚决落实党管审计“第一议题”,精准把脉审计监督服务高质量发展。要围绕中心服务大局,不断拓展公司内部审计的广度、精度和深度,围绕公司党委关注抓关键,围绕公司高质量发展抓监督,围绕审计主责主业抓落实。要持续强化自身建设,着力打造绝对忠诚、绝对过硬、绝对可靠的经济监督“特种部队”,优化配置内部审计资源,抓好审计队伍作风建设,强化审计队伍能力建设。要深化审计成果运用,持续做实做细做好审计整改“后半篇文章”,提高思想认识抓整改,压紧压实责任抓整改,建立长效机制抓整改。

王斌就贯彻本次会议精神提出要求:一是及时学习传达会议精神,全面贯彻落实公司党委关于做好审计工作的各项部署要求,以高度的紧迫感、使命感和责任感抓好审计、支持审计。二是全面系统抓好贯彻落实,坚持问题导向,围绕公司战略部署,着力解决制约公司改革发展的重点难点问题,着力在审计监督的深度和广度上下功夫,充分发挥好审计监督与服务职能。三是持续提升审计工作质效,着力补短板、强弱项,持续加强审计队伍建设,高效履职尽责,为公司建设成为世界一流企业添砖加瓦、作出更大贡献。

李燕明在工作报告中对公司抓好经济责任审计整改工作进行了专项部署,对落实整改提出了具体要求;全面总结了公司2023年度内部审计工作,充分肯定了内部审计在“防风险、促内控、增效益”,助推公司高质量发展方面取得的主要成绩,提出了公司2024年审计工作的总体思路,并就进一步做好审计工作部署了三个方面的重点任务。

会上宣布了公司2023年度内部审计先进单位、优秀审计项目及内部审计先进工作者表彰决定。

会议以“现场+视频”方式召开。公司高管、副总师,总部各部门负责人,审计部/海外审计中心全体人员在主会场参会;各直属派出机构、子企业主要负责人,内部审计分管、协管负责人,子企业董事会审计与风险管理委员会委员,相关职能部门负责人、内部审计部门全体人员在分会场参会。





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